Orden de Compra. Nº3891-45-AG25 "SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS SC Y JI VTF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS SC Y JI VTF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 58001,68
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Los Robles Spa
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA
R.U.T. 77.545.592-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Los Robles Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica4Unidad no definidaSE REQUIERE ADQUIRIR SERVICIO DE: REPARACION DE CUATRO FOCOS LED DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AMUN TREKAN. SR. PROVEEDOR FAVOR COTIZAR POR ESTABLECIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, INDICAR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y FONO CONTACTO.  $ 38.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.636 $ 152.636
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica4Unidad no definidaSE REQUIERE ADQUIRIR SERVICIO DE: CAMBIO DE 4 LAMPARAS COLGANTES POR FOCOS LED DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL QUIÑENAHUIN. SR. PROVEEDOR FAVOR COTIZAR POR ESTABLECIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, INDICAR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y FONO CONTACTO.  $ 38.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.636 $ 152.636
Total Neto $ 305.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.002
TOTAL OC $ 363.274


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.702.865-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.