Orden de Compra. Nº4113-201-SE25 "ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLONES PARA CORRIDA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-201-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLONES PARA CORRIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-128-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 46909,2436973686
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROFEOS MEDAL
Razón Social NUEVA TROFEOS MEDAL LIMITADA
R.U.T. 76.231.306-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROFEOS MEDAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos7UnidadGALVANOS MADERA 20X25 CM APROX PARA CORRIDA EN EL MARCO DE DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA, A REALIZARSE EL DIA 09/04/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.056 $ 147.059
49101701
Medallas36UnidadMEDALLONES 70 MM CON LOGO MUNICIPAL PARA CORRIDA EN EL MARCO DE DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA, A REALIZARSE EL DIA 09/04/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.828 $ 99.832
Total Neto $ 246.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.909
TOTAL OC $ 293.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.