1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
758-266-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 17478 ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN TALLER DE MICROZONIFICACIÓN Y CURSO CERT, COMUNA ALTO DEL CARMEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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R.U.T. |
60.509.001-k |
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
87400 |
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Pablo Antonio |
Razón Social |
PABLO ANTONIO PORTILLO
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R.U.T. |
24.924.118-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pablo Antonio |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | El servicio consta de 6 coffee break, distribuidos en los 3 días, para 30 personas, los dias 10, 11 y 12 abril 2024.
Coffee break, que considere al menos café o té, azúcar y endulzante, jugos, mini sándwich, pastelitos, queques y galletas o similar.
Considerar servilletas, vasos, platos o envases desechables y cubiertos | Empresa de la Comuna de Vallenar con servicios en la Región de Atacama, presenta propuesta para el taller de acuerdo a lo solicitado. |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.