Orden de Compra. Nº2306-1699-AG24 "ADQUERE COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS PRORETENCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1409-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1699-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUERE COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS PRORETENCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1409-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140306005011 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
Comuna Osorno
Impuesto 213750
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORALISA DEL CARMEN
Razón Social GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA
R.U.T. 76.724.257-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DORALISA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida250UnidadCOLACIONESCOLACIONES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
Total Neto $ 1.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.750
TOTAL OC $ 1.338.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.970.517-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.554.175-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.112.681-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.724.257-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.