1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1691-1155-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1691-619-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
29426,049645 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA |
Razón Social |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.795-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad | CORCHETERA INDUSTRIAL ISOFIT CI-2000 NEGRA | |
$ 44.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.538
|
$ 44.538
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44122103
| Corchetes | 2 | Unidad | CORCHETE ADIX 23/13 | |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.277
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44122103
| Corchetes | 2 | Unidad | CAJA CORCHETES TORRE 23/10 1.000 UD | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.436
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$ 2.437
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44122001
| Archivadores de fichas | 50 | Unidad | ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO | |
$ 2.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 104.600
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$ 104.622
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Total Neto
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$ 154.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.426
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$ 184.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.