1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5251-1530-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
01-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento EEAA DGAI_desde compra ágil: 5251-1319-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36081 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-11-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LH SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LH SPA
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R.U.T. |
77.798.989-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LH SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Mantencion Preventiva Y Correctiva de equipos de climatización, tipo SPLIT MURO - marca CLARK, CUATRO EQUIPOS de 12000BTU-18000BTU-9000BTU-9000BTU. | |
$ 189.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.900
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$ 189.900
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Total Neto
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$ 189.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.081
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$ 225.981
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.