Orden de Compra. Nº1233607-482-AG24 "NDM ADQ. SERVICIO DE TRASLADO, COLACIONES Y BOLETOS DE ENTRADA AL MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, SALIDA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA a compra ágil: 1233607-167-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-482-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. SERVICIO DE TRASLADO, COLACIONES Y BOLETOS DE ENTRADA AL MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, SALIDA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA a compra ágil: 1233607-167-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 667
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PULLMAN CARMELITA
Razón Social PULLMAN PETRIDAL LIMITADA
R.U.T. 76.736.109-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PULLMAN CARMELITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos75UnidadBOLETOS PARA LA ENTRADA LA MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS BOLETOS PARA LA ENTRADA LA MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80141607
Producción de eventos2UnidadBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA AL PUEBLO DE LA TIRANA (TOTAL 70 ALUMNOS)BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA AL PUEBLO DE LA TIRANA (TOTAL 70 ALUMNOS) $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80141607
Producción de eventos70KitKIT DE COLACIONES, LAS CUALES DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR : * 02 AGUAS MINERALES SIN GAS DE 500 CC. * 01 JUGO BOMBILLIN DIFERENTES SABORES DE 200 CC. * 02 BARRAS DE CERAL DIFERENTES SABORES DE 20 GR. * 01 FRUTA FRESCA * 02 BARRAS DE CHOCOLATE DE 14 GR. CADA KIT DE COLACIÓN DEBE VENIR ENVASADA EN BOLSAS DE PAPEL. KIT DE COLACIONES, LAS CUALES DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR : * 02 AGUAS MINERALES SIN GAS DE 500 CC. * 01 JUGO BOMBILLIN DIFERENTES SABORES DE 200 CC. * 02 BARRAS DE CERAL DIFERENTES SABORES DE 20 GR. * 01 FRUTA FRESCA * 02 BARRAS DE CHOCOLATE DE 14 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 1.357.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.357.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.110.612-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.736.109-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.599.581-5 Ver adjunto