Orden de Compra. Nº
1233607-482-AG24
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NDM ADQ. SERVICIO DE TRASLADO, COLACIONES Y BOLETOS DE ENTRADA AL MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, SALIDA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA a compra ágil: 1233607-167-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233607-482-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
NDM ADQ. SERVICIO DE TRASLADO, COLACIONES Y BOLETOS DE ENTRADA AL MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, SALIDA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA a compra ágil: 1233607-167-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 667
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Facturación
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PULLMAN CARMELITA
Razón Social
PULLMAN PETRIDAL LIMITADA
R.U.T.
76.736.109-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PULLMAN CARMELITA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
75
Unidad
BOLETOS PARA LA ENTRADA LA MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS
BOLETOS PARA LA ENTRADA LA MUSEO DE LAS VIVENCIAS RELIGIOSAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
80141607
Producción de eventos
2
Unidad
BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA AL PUEBLO DE LA TIRANA (TOTAL 70 ALUMNOS)
BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL COLEGIO REPÚBLICA DE ITALIA AL PUEBLO DE LA TIRANA (TOTAL 70 ALUMNOS)
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
80141607
Producción de eventos
70
Kit
KIT DE COLACIONES, LAS CUALES DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR : * 02 AGUAS MINERALES SIN GAS DE 500 CC. * 01 JUGO BOMBILLIN DIFERENTES SABORES DE 200 CC. * 02 BARRAS DE CERAL DIFERENTES SABORES DE 20 GR. * 01 FRUTA FRESCA * 02 BARRAS DE CHOCOLATE DE 14 GR. CADA KIT DE COLACIÓN DEBE VENIR ENVASADA EN BOLSAS DE PAPEL.
KIT DE COLACIONES, LAS CUALES DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR : * 02 AGUAS MINERALES SIN GAS DE 500 CC. * 01 JUGO BOMBILLIN DIFERENTES SABORES DE 200 CC. * 02 BARRAS DE CERAL DIFERENTES SABORES DE 20 GR. * 01 FRUTA FRESCA * 02 BARRAS DE CHOCOLATE DE 14
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
Total Neto
$ 1.357.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.357.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.110.612-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.736.109-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.599.581-5
Ver adjunto