1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2371-159-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-50-L124; S/P 249 DEL 01.04.2024, EXPEDIENTE 7448, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2371-50-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
435100 |
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-05-2024 |
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Proveedor |
Constructora RG |
Razón Social |
CONSTRUCTORA FABIAN MAURICIO RIVERA ALCAINO E.I.R.
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R.U.T. |
77.759.333-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora RG |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad | MANTENCION GENERAL DE LA CUBIERTA (TECHO) DEL EDIFICIO MUNICIPAL | ejecución en horarios extraordinarios. |
$ 2.290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.290.000
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$ 2.290.000
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Total Neto
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$ 2.290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 435.100
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$ 2.725.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.