Orden de Compra. Nº3335-153-AG25 "MATERIALES ESCOLARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°16 LEY SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-119-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°16 LEY SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-119-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 736812,97
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T. 26.295.338-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo1Unidad no definidaSe adjunta archivo con 65 ítems para cotizar. Se solicita que las ofertas incluyan: Cotización detallada de los productos solicitados / indicar plazo de entrega / adjuntar ficha técnica y/o imágenes con características de los productos ofertados / Cumplimiento de las cantidades requeridas y despacho a nuestras dependencias / completar y adjuntar información de contacto en el formulario N°1Productos de acuerdo a cotización adjunta Entrega en 7 días hábiles $ 3.877.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.877.963 $ 3.877.963
Total Neto $ 3.877.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 736.813
TOTAL OC $ 4.614.776


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.