1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-743-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-03-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ENLACE DE DATOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
57000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Telefónica del Sur - Puerto Montt |
Razón Social |
CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
|
R.U.T. |
90.299.000-3 |
Sucursal |
Telefónica del Sur - Puerto Montt |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, MES MARZO 2015
LUGAR: SALA ARTESANOS DEL SUR, LOCALIDAD DE ALERCE, CALLE GABRIELA MISTRAL, LADO RETEN DE CARABINEROS | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, MES MARZO 2015
LUGAR: SALA ARTESANOS DEL SUR, LOCALIDAD DE ALERCE, CALLE GABRIELA MISTRAL, LADO RETEN DE CARABINEROS |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
$ 357.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.