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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2377-100-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-70-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Facturación |
Américo Vespucio N°6886 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
110830,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Américo Vespucio N°6886 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLEX SSS |
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Razón Social |
FLEX SSS SPA
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R.U.T. |
76.992.701-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLEX SSS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 4 | Unidad | LICENCIAS ZOOM PRO, PARTNER O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, ADJUNTAR OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA DETALLADA, CERTIFICADO DE PARTNER O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, SE ADJUNTA EVOLUCIONA DE LAS OFERTAS | |
$ 145.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.316
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$ 583.316
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Total Neto
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$ 583.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.830
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$ 694.146
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.