Orden de Compra. Nº3613-760-SE24 "ADQUISICION COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. DE MARQUESA (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-760-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. DE MARQUESA (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 890/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna Vicuña
Impuesto 3389,6608
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Razón Social COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
R.U.T. 76.064.308-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados6PackNECTAR X3 UNIDADES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaNECTAR 200CC  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 555
50221202
Cereales en barra1PackBARRA CEREAL X 20 UND  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta3PackCOMPOTA X 6 UNIDADES 90GR  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2Unidad no definidaCOMPOTA 90GR  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
Total Neto $ 17.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.390
TOTAL OC $ 21.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.