Orden de Compra. Nº1208099-48-SE23 "ADQ. DE 2 (DOS) JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y EVALUACIÓN (EAA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208099-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 2 (DOS) JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y EVALUACIÓN (EAA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1756 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Entribu
Razón Social UMPIERREZ CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.388.775-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Entribu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1Unidad no definidaJornada de capacitación en Ley 21.430 y certificación de procesos de transferencia técnica  $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
86111604
Capacitación a empleados1Unidad no definidaJornada de buenas prácticas para proyectos de cuidado alternativo familiar de colaboradores acreditados de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia  $ 3.754.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.754.649 $ 3.754.649
Total Neto $ 7.954.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.954.649

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.