Orden de Compra. Nº1057547-5818-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057547-37-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-5818-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057547-37-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O.C NO CORRESPONDE
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 12991383
Razón Social MARIO ÍTALO ROCHA MELLA
R.U.T. 12.991.383-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 12991383
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadSERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES DE UNIDAD DE DIALISIS,MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES DE UNIDAD DE DIALISIS,MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 60.909.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.909.589 $ 60.909.589
Total Neto $ 60.909.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.909.589

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.