Orden de Compra. Nº2296-136-AG25 "Adquisición de Insumos para Plotter"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2296-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para Plotter
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Facturación Independencia 3499
Comuna Conchalí
Impuesto 720398,3
Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOPLOTTER SpA
Razón Social TODOPLOTTER SPA
R.U.T. 76.469.193-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODOPLOTTER SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros1CajaCuchillos de repuesto tipo OLFA para AK-04 o AK-01, 25 LTD-09 .- En archivo se adjunta lo solicitado.  $ 19.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
60121809
Tintas monoimpresión de base acuosa20UnidadTinta Nutec Diamond D10 (o similar) de 1 litro , color magenta.  $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000
45121622
Productos de limpieza de lentes de la cámara200UnidadBastoncitos de limpieza , hisopos antiestáticos para limpieza de espuma para impresoras.   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)20RolloPVC de 50 x 1.5 mt de 10 onzas.  $ 73.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.000 $ 1.468.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10RolloVinilo autoadhesivo digital blanco satinado o glossy de 50 x 1.5 mt de 80 micras.  $ 71.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.100 $ 718.100
Total Neto $ 3.791.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 720.398
TOTAL OC $ 4.511.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.