Orden de Compra. Nº1233595-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233595-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
R.U.T. 65.185.822-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5321104 del sistema Odoo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
R.U.T. 65.185.822-4
Dirección de Facturación General Freire 4911
Comuna Renca
Impuesto 532000
Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Pájaros Comunicaciones
Razón Social Los Pájaros Publicidad limitada
R.U.T. 76.593.988-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Pájaros Comunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101503
Publicidad en revistas1UnidadConfección redacción de memoria Corporativa según TDR adjunto La contraparte encargada es Jaime Álvarez correo jaime.alvarez@renca.cl Se paga contra producto final entregado, mas factura recepcionada conforme.  $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Total Neto $ 2.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.000
TOTAL OC $ 3.332.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.