Orden de Compra. Nº3348-103-AG24 "ADQ. SAL GRUESA DE MAR PARA HIDRO PACK DEL CCMA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-103-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SAL GRUESA DE MAR PARA HIDRO PACK DEL CCMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/94-2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 94810
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OJOS DEL SALAR UNO
Razón Social COMERCIALIZADORA LEIVA Y CHONG LIMITADA
R.U.T. 76.048.652-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OJOS DEL SALAR UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa100UnidadSAL GRUESA DE MAR PARA HYDRO PACK. SACO DE 25KG.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000
Total Neto $ 499.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.810
TOTAL OC $ 593.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.048.652-3 Ver adjunto