Orden de Compra. Nº2371-40-AG25 "Compra ágil: 2371-39-COT25; SP-115 DEL 17.02.2025 EXP. 3324, DEL PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULACION, DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-39-COT25; SP-115 DEL 17.02.2025 EXP. 3324, DEL PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULACION, DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.001.005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 267900
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISERJE LIMITADA
Razón Social ISERJE LIMITADA
R.U.T. 77.904.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISERJE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles2UnidadARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS Y MANTENCION DIARIA POR 15 DÍAS, INCLUIR PAPEL HIGENICO, JABON, CANDADO PARA PUERTA, A CONTAR DEL 17/03/2025 AL 31/03/2025.RRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS Y MANTENCION DIARIA POR 15 DÍAS, INCLUIR PAPEL HIGENICO, JABON, CANDADO PARA PUERTA, A CONTAR DEL 17/03/2025 AL 31/03/2025. $ 705.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
Total Neto $ 1.410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.900
TOTAL OC $ 1.677.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.