1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2423-203-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECOLECCIÓN RESIDUOS FERIAS LIBRES Y PERSAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2423-35-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
25548793,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Dimension S.A. |
Razón Social |
DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA
|
R.U.T. |
99.538.350-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Dimension S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Mes | DEC EX_23-2036 (11/09/2023) | Servicio de aseo de FERIAS LIBRES con disposición en Quilicura (KDM) |
$ 134.467.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.467.336
|
$ 134.467.336
|
|
Total Neto
|
$ 134.467.336
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 25.548.794
|
$ 160.016.130
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.