1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
799595-125-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SER-LAG MATERIALES DE ASEO SEREMIA DE LOS LAGOS CÁ 799595-39-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría del Deporte |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE |
R.U.T. |
61.980.360-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE |
R.U.T. |
61.980.360-4 |
Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
84041,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 1 | Unidad |
MATERIALES DE ASEO SEREMIA DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS SEGUN LISTADO EN TDR ADJUNTO | MATERIALES DE ASEO SEREMIA DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS |
$ 442.325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 442.325
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$ 442.325
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Total Neto
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$ 442.325
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.042
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$ 526.367
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.