Orden de Compra. Nº1079516-299-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑO DEL DEAOPERPOL: // compra ágil: 1079516-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS V ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079516-299-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑO DEL DEAOPERPOL: // compra ágil: 1079516-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 10971,74
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSMADE
Razón Social TRANSMADE SPA
R.U.T. 77.020.897-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSMADE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑO DEL DEAOPERPOL:- SE DEBE REMITIR COTIZACIÓN DETALLADA Y CONSIDERAR DESPACHO A DOMICILIO.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑO DEL DEAOPERPOL, CONFORME COTIZACIÓN EMITIDA. $ 57.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.746 $ 57.746
Total Neto $ 57.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.972
TOTAL OC $ 68.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.