Orden de Compra. Nº948354-402-CM25 "Orden de Compra: 948354-402-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-402-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 948354-402-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16458 del sistema infochi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna Las Condes
Impuesto 199595
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM1000 (1991799) FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM(1991799) FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo Nº1200 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.000 $ 587.000
0
2239-2-LR23
CORRECTOR TORRE LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN RM300 (1982313) CORRECTOR TORRE LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN RM(1982313) CORRECTOR TORRE LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo Nº1200 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300
0
2239-2-LR23
CLIP ISOFIT METÁLICO PUNTA REDONDA 78 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM200 (1978454) CLIP ISOFIT METÁLICO PUNTA REDONDA 78 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM(1978454) CLIP ISOFIT METÁLICO PUNTA REDONDA 78 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo Nº1200 $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.600
0
2239-2-LR23
MAGIC CLIP ISOFIT CROMADO 6,4MM 50 UNIDADES REGIÓN RM100 (1998514) MAGIC CLIP ISOFIT CROMADO 6,4MM 50 UNIDADES REGIÓN RM(1998514) MAGIC CLIP ISOFIT CROMADO 6,4MM 50 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo Nº1200 $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
Total Neto $ 1.050.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.595
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.250.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.