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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3707-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Para actividad “Salida familiar a playa El Temblador” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-111-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
49926,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-02-2025 |
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Proveedor |
ENVASES COQUIMBO |
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Razón Social |
ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA
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R.U.T. |
77.894.044-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENVASES COQUIMBO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141022
| Baldes, palas y otros juguetes para la arena | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (VER ARCHIVO ADJUNTO)
Para actividad “Salida familiar a playa El Temblador”
EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS Para actividad “Salida familiar a playa El Temblador” |
$ 232.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.773
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$ 232.773
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Total Neto
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$ 232.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 49.927
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$ 312.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.