1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
744835-177-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NOTEBOOK-SOFTWARE-LICENCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
Comuna |
Lo Espejo
|
Impuesto |
286879,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA |
Razón Social |
LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
|
R.U.T. |
77.455.918-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | REVISAR SOLICITUD N° 300-03-2025, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS | DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN
|
$ 1.509.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.509.890
|
$ 1.509.890
|
|
Total Neto
|
$ 1.509.890
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 286.879
|
$ 1.796.769
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.