1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2564-435-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de equipos de impresión/fotocopias |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2564-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT #101 |
Comuna |
Chépica
|
Impuesto |
46909,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT #101 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnosop |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
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R.U.T. |
76.754.000-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnosop |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 6 | Unidad | Cargo fijo mensual arriendo de equipos de impresión/fotocopiado, correspondiente al mes de septiembre. | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Global | Copias correspondientes al mes de septiembre 7889, según el siguiente detalle: 750 Finanzas, 415 Obras, 1239 Prodesal, 1007 Alcaldía, 740 Control Interno, 3738 Dideco. | |
$ 78.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.890
|
$ 78.890
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Total Neto
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$ 246.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.909
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$ 293.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.