Orden de Compra. Nº2564-435-SE24 "Arriendo de equipos de impresión/fotocopias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-435-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de equipos de impresión/fotocopias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2564-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101
Comuna Chépica
Impuesto 46909,1
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnosop
Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
R.U.T. 76.754.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnosop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras6UnidadCargo fijo mensual arriendo de equipos de impresión/fotocopiado, correspondiente al mes de septiembre.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
44101501
Fotocopiadoras1GlobalCopias correspondientes al mes de septiembre 7889, según el siguiente detalle: 750 Finanzas, 415 Obras, 1239 Prodesal, 1007 Alcaldía, 740 Control Interno, 3738 Dideco.  $ 78.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.890 $ 78.890
Total Neto $ 246.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.909
TOTAL OC $ 293.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.