Orden de Compra. Nº1002588-496-SE24 "Adquisición de artículos deportivos para EE.EE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-496-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos deportivos para EE.EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-114-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 1308910
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TANGGO
Razón Social COMERCIAL TANGGO SPORT SPA
R.U.T. 76.615.840-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TANGGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea 2: Escuela básica Manuel de Salas.BAJAR ANEXO $ 299.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.100 $ 299.100
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea 4: Liceo Fernando Binvignat Marín.BAJAR ANEXO $ 1.126.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.600 $ 1.126.600
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea 6: Liceo de Cs. y Humanidades San Josemaría Escrivá de Balaguer.BAJAR ANEXO $ 4.096.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.096.100 $ 4.096.100
49161505
Balones de fútbol1UnidadLínea 9: Liceo Carmen Rodríguez Henríquez.BAJAR ANEXO $ 1.367.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.200 $ 1.367.200
Total Neto $ 6.889.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.308.910
TOTAL OC $ 8.197.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.