1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2270-398-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EXP. N°55350/2024 CUADERNILLOS/PROGRAMA NUTRICION. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Proveedor excede el tiempo estimado de entrega de productos, no existe comunicación alguna, se intento reiteradas veces tomar contacto y hubo nula recepción. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Seremi de Salud I Región |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
199500 |
Dirección de Envío de la Factura |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EDICIÓN IMPRESION Y PUBLICIDAD |
Razón Social |
RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME
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R.U.T. |
7.150.866-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDICIÓN IMPRESION Y PUBLICIDAD |
Socios y accionistas principales
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