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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-13338-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CIRUGIA VASCULAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
no corresponde |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
35
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Impuesto |
121600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192102
| Sillones reclinables de hospital o accesorios | 2 | Unidad no definida | INS-5212 INSUMOS CIRUGIA VASCULAR ANGIOPLASTIA KIT (INTRODUCTOR, BALON, JERINGA INSUFLADORA, GUIAS, VAINA, CATETERES, POLIMERO SELLADOR)
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GDPTA5-35-135-10-4.0 /GDRCF-8.0-38-J / GTRS-200-RB/ RCF-9.0-38-J/ 9090475100060/ KCXS-5.0-35-100-RB-0/DAV-HC/ RCF-9.0-38-J / LSM1350938
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$ 320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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Total Neto
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$ 640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.600
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$ 761.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.