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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3415-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-36-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de los Servicios - ESCSERV |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENZUELA LLANOS 623, CAMPO MILITAR LA REINA, ESCUELA DE LOS SERVICIOS. HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES 8:00 - 12:30hrs./ 14.20: 17:00 hrs., LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, La Reina, Región Metropolitana de Santiago, La Reina, Región Metropolitana d |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
96377,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAVO SPA |
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Razón Social |
TAVO SPA
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R.U.T. |
77.918.355-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAVO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101709
| Conjuntos de espejos | 5 | Unidad | Espejo de 4mm con bordes pulidos y con instalación incluida
Medidas: 170x70
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$ 101.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 507.250
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$ 507.250
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Total Neto
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$ 507.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.378
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$ 603.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.