Orden de Compra. Nº5610-309-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-17-L124 SUMINISTRO DE KIT DE EXODONCIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-309-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-17-L124 SUMINISTRO DE KIT DE EXODONCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5610-17-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3101001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 262143
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INYEX
Razón Social INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA
R.U.T. 76.013.324-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INYEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131701
Cobertores para cirugía730KitKit de exodonciaKit de exodoncia que contiene: 2 campos quirurgicos de 40x40CM 1 campo de 80x100 con perforacion central de 10x10cm y ahdesivo en el perimetro del perforado 1 cubre manilla de 8x20cm 1 bolsa de pebd de 25x30cm 2 toallas de celulosa $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.700 $ 1.379.700
Total Neto $ 1.379.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.143
TOTAL OC $ 1.641.843