Orden de Compra. Nº2786-231-AG24 "OPI 19979 MANTENCION RED HUMEDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-231-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra OPI 19979 MANTENCION RED HUMEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 68096
Dirección de Envío de la Factura LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saintec
Razón Social SAINTEC SPA
R.U.T. 76.954.638-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saintec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141604
Válvulas de seguridad1UnidadMANTENCION RED HUMEDA DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SE DARÁ PRIORIDAD A PROVEEDOR QUE OFERTE POR LA TOTALIDAD O LA MAYOR CANTIDAD DE ITEMS CUMPLIENDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DICHA COMPRA   $ 358.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.400 $ 358.400
Total Neto $ 358.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.096
TOTAL OC $ 426.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.954.638-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.