Orden de Compra. Nº1213005-123-AG23 "1213005-75-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213005-123-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 1213005-75-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Softland ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2023
TítuloDescripción
REALIZACION DE SERVICIOEL SERVICIO SE DEBE REALIZAR EN EL LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, EN DIRECCION ARICA #454. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ANTONIO
Razón Social CONSTRUCTORA DANIEL AGURRE EIRL
R.U.T. 76.704.566-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaREPARACION EN BAÑO DE ESTUDIANTES VARONES Y DAMAS SECTOR 1, BAÑO DE DAMAS SECTOR 2, BAÑO DE DAMAS Y VARONES SECTOR 3, BAÑO DE FUNCIONARIOS/AS SECTOR 3, BAÑO DE FUNCIONARIAS SECTOR 4, OFICNA DE INGRESO A PORTERIA, BAÑO DE ESTUDIANTES DAMAS Y VARONES, BAÑOS DE FUNCIONARIOS- PASILLO SECTOR 1, BAÑO FUNCIONARIOS VARONES - PASILLO SECTOR 1 , PASILLO SECTOR SALA FUNCIONARIOS SECTOR 1.SEGUN REQUERIMIENTO NRO 448 DEL ESTABLECIMIENTO Y SEGUN COTIZACION NRO 56 DEL PROVEEDOR. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500