Orden de Compra. Nº2132-779-AG23 "Galvanos solicitado por Encargado de comunicaciones"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-779-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Galvanos solicitado por Encargado de comunicaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1264
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Dos sur 870 Edificio espacio Talca
Comuna Talca
Impuesto 90630
Dirección de Envío de la Factura Dos sur 870 Edificio espacio Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CREAPOLIS
Razón Social ADN CREATIVO SPA
R.U.T. 77.771.398-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CREAPOLIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos18UnidadGalvanos de vidrio o cristal, según especificaciones técnicas,   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
Total Neto $ 477.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.630
TOTAL OC $ 567.630


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.771.398-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto