Orden de Compra. Nº
2343-111-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-113-COT25 / Pedido N°386 / CTF.13 / Iddoc 4161321
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-111-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-113-COT25 / Pedido N°386 / CTF.13 / Iddoc 4161321
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
838850
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARK SPORT
Razón Social
MARK SPORT SPA
R.U.T.
77.851.247-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARK SPORT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161505
Balones de fútbol
25
Unidad
BALÓN DE FUTSAL TRAIN N°4, MODELO IMVISO 100 HIBRIDO, MEDIDA 63CM, COLOR BLANCO. CAPARAZÓN EXTERIOR: 100.0% POLIURETANO; CÁMARA: 20.0% POLIÉSTER, 80.0% LÁTEX DE CAUCHO DE ESTIRENO-BUTADIENO; TEJIDO INTERIOR: 80.0% ACETATO DE ETILENO Y VINILO, 20.0% POLIÉSTER. MARCA TIPO O SIMILAR KIPSTA.
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.000
$ 295.000
49161603
Pelotas de baloncesto
20
Unidad
BALÓN BASQUETBOL N°5, TIPO O SIMILAR MOLTEN GR5, TAMAÑO OFICIAL - REGLAMENTARIO, FABRICADO EN GOMA DE ALTA RESISTENCIA ALL SURFACE
$ 10.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
49161608
Pelotas de voleibol
30
Unidad
BALÓN VOLEIBOL, MOD. 1500 SENSI TOUCH, CUERO POLIURETANO
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.000
$ 546.000
53121603
Mochilas
200
Unidad
MOCHILA IMPERMEABLE CON BOLSILLO CON CREMALLERA DURADERA Y CONECTOR PARA AURICULARES, MOCHILA DE TELA TIPO OXFORD IMPERMEABLE CON BOLSILLO CON CREMALLERA DURADERA Y CONECTOR PARA AURICULARES, DE 210/PU, COLOR AZUL CON TIRAS DE CORDÓN GRIS, MEDIDAS 34X44 CM. IMPRESIÓN UNA CARA UN COLOR.
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.000
$ 460.000
49161603
Pelotas de baloncesto
20
Unidad
BALÓN BASQUETBOL N°7, TIPO O SIMILAR MOLTEN GR7, TAMAÑO OFICIAL - REGLAMENTARIO, FABRICADO EN GOMA DE ALTA RESISTENCIA ALL SURFACE.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
53121603
Mochilas
90
Unidad
SET MOCHILA + AUDIFONO + BOTELLA PARA AGUA, CON IMPRESIÓN IMAGEN CORPORATIVA A DEFINIR. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE Y TODOS LOS PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 26.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.402.100
$ 2.402.100
49101702
Trofeos
3
Juego
SET DE COPAS: METÁLICAS COLOR PLATA (1RA. COPA 55 CM, 2DA. COPA 48 CM, 3RA. COPA 44 (CM), CON PLACAS GRABADAS (POR DEFINIR)
$ 85.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.900
$ 255.900
Total Neto
$ 4.415.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 838.850
TOTAL OC
$ 5.253.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.