Orden de Compra. Nº2343-111-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-113-COT25 / Pedido N°386 / CTF.13 / Iddoc 4161321"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-111-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-113-COT25 / Pedido N°386 / CTF.13 / Iddoc 4161321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 838850
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARK SPORT
Razón Social MARK SPORT SPA
R.U.T. 77.851.247-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARK SPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol25UnidadBALÓN DE FUTSAL TRAIN N°4, MODELO IMVISO 100 HIBRIDO, MEDIDA 63CM, COLOR BLANCO. CAPARAZÓN EXTERIOR: 100.0% POLIURETANO; CÁMARA: 20.0% POLIÉSTER, 80.0% LÁTEX DE CAUCHO DE ESTIRENO-BUTADIENO; TEJIDO INTERIOR: 80.0% ACETATO DE ETILENO Y VINILO, 20.0% POLIÉSTER. MARCA TIPO O SIMILAR KIPSTA.  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
49161603
Pelotas de baloncesto20UnidadBALÓN BASQUETBOL N°5, TIPO O SIMILAR MOLTEN GR5, TAMAÑO OFICIAL - REGLAMENTARIO, FABRICADO EN GOMA DE ALTA RESISTENCIA ALL SURFACE  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
49161608
Pelotas de voleibol30UnidadBALÓN VOLEIBOL, MOD. 1500 SENSI TOUCH, CUERO POLIURETANO  $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
53121603
Mochilas200UnidadMOCHILA IMPERMEABLE CON BOLSILLO CON CREMALLERA DURADERA Y CONECTOR PARA AURICULARES, MOCHILA DE TELA TIPO OXFORD IMPERMEABLE CON BOLSILLO CON CREMALLERA DURADERA Y CONECTOR PARA AURICULARES, DE 210/PU, COLOR AZUL CON TIRAS DE CORDÓN GRIS, MEDIDAS 34X44 CM. IMPRESIÓN UNA CARA UN COLOR.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
49161603
Pelotas de baloncesto20UnidadBALÓN BASQUETBOL N°7, TIPO O SIMILAR MOLTEN GR7, TAMAÑO OFICIAL - REGLAMENTARIO, FABRICADO EN GOMA DE ALTA RESISTENCIA ALL SURFACE.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
53121603
Mochilas90UnidadSET MOCHILA + AUDIFONO + BOTELLA PARA AGUA, CON IMPRESIÓN IMAGEN CORPORATIVA A DEFINIR. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE Y TODOS LOS PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 26.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.100 $ 2.402.100
49101702
Trofeos3JuegoSET DE COPAS: METÁLICAS COLOR PLATA (1RA. COPA 55 CM, 2DA. COPA 48 CM, 3RA. COPA 44 (CM), CON PLACAS GRABADAS (POR DEFINIR)  $ 85.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.900 $ 255.900
Total Neto $ 4.415.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.850
TOTAL OC $ 5.253.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.