Orden de Compra. Nº1079639-288-AG25 "MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES AP-2701 Y Z-8745, AMBOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-288-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES AP-2701 Y Z-8745, AMBOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 234551,2
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA
R.U.T. 76.567.096-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaAP-2701 02 ADQUISICIÓN DE RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 01 ADQUISICIÓN DE KIT DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS 01 ADQUISICIÓN DE RECTIFICADO DE FRENOS TRASEROS 04 ADQUISICIÓN DE EMBALATADOS DE PATINES DE FRENOS TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 10 Lts. ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 C3 01 ADQUISICIÓN DE PLIMILAS LIMPIA PARABRISAS 03 ADQUISICIÓN DE GALONES COOLANT 50/50 PRESTONNE 01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 75 AH 750 CCA 01 ADQUISICIÓN DE CORREA DE ALTERNADOR MANO DE OBRA TALLER Z-8745 02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES AXIALES 02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES EXTERIORES 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE KIT PASTILLAS FRENOS DELANTERAS 01 ADQUISICIÓN DE KIT DE FRENOS PASTILLAS TRASERAS 01 ADQUISICIÓN DE CORREA DE ALTERNADOR 04 ADQUISICIÓN DE BUJÍAS IRIDIUM 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 05 Lts ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN - MANO DE OBRA POR LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS   $ 1.234.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.480 $ 1.234.480
Total Neto $ 1.234.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.551
TOTAL OC $ 1.469.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.