1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2021-344-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIPERLOG N° 10000/1150 ADQ. DE HERRAMIENTAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Estado Mayor Conjunto |
Razón Social |
ESTADO MAYOR CONJUNTO
|
R.U.T. |
61.101.040-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESTADO MAYOR CONJUNTO
|
R.U.T. |
61.101.040-0 |
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
39520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial Santos spa |
Razón Social |
COMERCIAL SANTOS SPA
|
R.U.T. |
76.132.595-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Comercial Santos spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 20 | Unidad | BROCHA 3 PULGADAS | |
$ 2.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.800
|
$ 43.800
|
31211906
| Rodillos de pintar | 20 | Unidad | RODILLO FIBRA TRENZADA ANTIGOTA 18CMS. | |
$ 3.140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.800
|
$ 62.800
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Tineta | ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS.
| |
$ 50.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.400
|
$ 101.400
|
|
Total Neto
|
$ 208.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 39.520
|
$ 247.520
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.