Orden de Compra. Nº2376-501-AG24 "ADQUISICION DE ROLLOS POLIETILENO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-468-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-501-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROLLOS POLIETILENO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-468-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
Comuna Ñuñoa
Impuesto 172615
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPLÁSTICOS
Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.131.668-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPLÁSTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno23UnidadADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.500 $ 908.500
Total Neto $ 908.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.615
TOTAL OC $ 1.081.115


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.289.455-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.131.668-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.131.668-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.548.583-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.291.503-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.291.503-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.652.513-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.613.610-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.928.851-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.603.764-8 Ver adjunto