Orden de Compra. Nº2280-834-SE24 "5, SP 96230 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO DE REPARACIÓN VIDRIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-834-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 96230 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO DE REPARACIÓN VIDRIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 20548,5
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@munivaldivia.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171611
Ventana de miradores1GlobalVIDRIO DE 83,5 CM DE ANCHO X 100,5 CM DE LARGO  $ 108.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150
Total Neto $ 108.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.548
TOTAL OC $ 128.698