Orden de Compra. Nº
3833-608-AG24
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TELON MURAL-SECRETARIA-compra ágil: 3833-546-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3833-608-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
TELON MURAL-SECRETARIA-compra ágil: 3833-546-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Comuna
Río Bueno
Impuesto
30400
Dirección de Envío de la Factura
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE COMERCIO N°603, RIO BUENO.
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS.INCLUIR DESCARGA DE LOS PRODUCTOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMEX BRUMAI SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T.
77.961.005-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45111616
Proyectores de video
1
Unidad
Telon Mural 180mx180m 11 para proyector, La Pantalla de Proyección de Marco Fijo, Bordes de Enmascaramiento negros de 4 lados, Material de pantalla que se puede limpiar: para un mantenimiento fácil. Cordón de Pantalla: permite tirar hacia abajo con facilidad.
Telon Mural 180mx180m 11 para proyector, La Pantalla de Proyección de Marco Fijo, Bordes de Enmascaramiento negros de 4 lados, Material de pantalla que se puede limpiar: para un mantenimiento fácil. Cordón de Pantalla: permite tirar hacia abajo con facili
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
Total Neto
$ 160.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.400
TOTAL OC
$ 190.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.805.813-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto