Orden de Compra. Nº
3460-88-AG25
"
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PERSONAL DEL RANCHO DE TROPA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-88-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PERSONAL DEL RANCHO DE TROPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Avda. Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
64180,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEGOCIOS por CHILE
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T.
77.022.743-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131502
Gorras para pacientes
6
Caja
GORRO DESECHABLE (COFIA) TIPO CLIP CAJA 100 UND BLANCO
GORRO DESECHABLE (COFIA) TIPO CLIP CAJA 100 UND BLANCO
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
42131502
Gorras para pacientes
6
Caja
GUANTES DE LATEX TALLA M CAJA 100 UND CON POLVO BLANCO
GUANTES DE LATEX TALLA M CAJA 100 UND CON POLVO BLANCO
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
42131502
Gorras para pacientes
10
Caja
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA 50 UND
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA 50 UND
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
20
Caja
CUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE X 100 UND
CUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE X 100 UND
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
FILM PLASTICO 38 CM X 1400 MTS
FILM PLASTICO 38 CM X 1400 MTS
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
14121504
Papel para embalaje
3
Unidad
PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30X100 MTS
PAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30X100 MTS
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
4
Unidad
DISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL 500 ML GRANEL
DISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL 500 ML GRANEL
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS DE 500 MTS
PAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS DE 500 MTS
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
42131501
Pecheras para pacientes
10
Unidad
PECHERA PVC 70X100 CM EXTRA GRUESA TALLA UNICA
PECHERA PVC 70X100 CM EXTRA GRUESA TALLA UNICA
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 337.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.180
TOTAL OC
$ 401.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.