Orden de Compra. Nº3460-88-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PERSONAL DEL RANCHO DE TROPA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-88-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PERSONAL DEL RANCHO DE TROPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Avda. Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 64180,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGOCIOS por CHILE
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T. 77.022.743-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes6CajaGORRO DESECHABLE (COFIA) TIPO CLIP CAJA 100 UND BLANCOGORRO DESECHABLE (COFIA) TIPO CLIP CAJA 100 UND BLANCO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
42131502
Gorras para pacientes6CajaGUANTES DE LATEX TALLA M CAJA 100 UND CON POLVO BLANCOGUANTES DE LATEX TALLA M CAJA 100 UND CON POLVO BLANCO $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
42131502
Gorras para pacientes10CajaMASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA 50 UND MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA 50 UND $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario20CajaCUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE X 100 UNDCUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE X 100 UND $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14121504
Papel para embalaje4UnidadFILM PLASTICO 38 CM X 1400 MTSFILM PLASTICO 38 CM X 1400 MTS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14121504
Papel para embalaje3UnidadPAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30X100 MTSPAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL 30X100 MTS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
47131702
Expendedoras de artículos de higiene4UnidadDISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL 500 ML GRANELDISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL 500 ML GRANEL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS DE 500 MTSPAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS DE 500 MTS $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42131501
Pecheras para pacientes10UnidadPECHERA PVC 70X100 CM EXTRA GRUESA TALLA UNICAPECHERA PVC 70X100 CM EXTRA GRUESA TALLA UNICA $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 337.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.180
TOTAL OC $ 401.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.