Orden de Compra. Nº1217357-25-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenida Ciudad de mexico 1589
Comuna La Pintana
Impuesto 113967,13
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ciudad de mexico 1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31111514
Extrusiones de perfiles de acero18UnidadPERFIL CUADRADO ACERO 40X40X3 MM CADA TIRA DE 6 METROS   $ 21.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.402 $ 381.402
31161601
Pernos de anclaje200UnidadPERNO COCHE 1/4 X 5" CON TUERCA NEGRA Y GOLILLA  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.119 $ 10.119
21101513
Discos20UnidadDISCOS DE CORTE 4 1/2 X 1 mm   $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31162313
Kits de montaje7PlanchaPLANCHAS TERCIADOS ESTRUCTURAL DE 18 MM 120X240   $ 21.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.817 $ 152.817
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO   $ 13.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.269 $ 13.269
Total Neto $ 599.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.967
TOTAL OC $ 713.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.