Orden de Compra. Nº3181-569-AG24 "SERVICIO TÉCNICO DE AMPLIFICACIÓN Y CAMARINES PARA OBRA DE TEATRO "PÉRGOLA DE LAS FLORES" PARA LA COMUNIDAD MACHALINA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOLICITADO POR DELCO - CULTURA, DESDE COMPRA ÁGIL N°3181-380-CO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-569-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TÉCNICO DE AMPLIFICACIÓN Y CAMARINES PARA OBRA DE TEATRO "PÉRGOLA DE LAS FLORES" PARA LA COMUNIDAD MACHALINA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOLICITADO POR DELCO - CULTURA, DESDE COMPRA ÁGIL N°3181-380-CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 191596,5681
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LNP PRODUCCIONES PN
Razón Social MARCO ANTONIO CATALÁN MENDOZA
R.U.T. 12.291.509-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LNP PRODUCCIONES PN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO TÉCNICO DE AMPLIFICACIÓN Y CAMARINES PARA OBRA DE TEATRO "PÉRGOLA DE LAS FLORES" PARA LA COMUNIDAD MACHALINA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024SERVICIO TÉCNICO DE AMPLIFICACIÓN Y CAMARINES PARA OBRA DE TEATRO "PÉRGOLA DE LAS FLORES" PARA LA COMUNIDAD MACHALINA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.291.509-3 Ver adjunto