1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1271-10-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271-6-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
General Lagos N°1471 |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
184365,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Lagos N°1471 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
Razón Social |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
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R.U.T. |
8.128.362-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | SE ADJUNTA FORMATO DE COTIZACIÒN , EL CUAL CONTIENE EL DETALLE LO REQUERIDO DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DOP LOS RIOS | |
$ 970.343,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 970.343
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$ 970.343
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Total Neto
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$ 970.343
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.365
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$ 1.154.708
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.