Orden de Compra. Nº2676-554-AG24 "400 TRÍPTICOS, CON-VIVE TU EDIFICIO, MEMO 1198, C.ÁGIL2676-643-COT24, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-554-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 TRÍPTICOS, CON-VIVE TU EDIFICIO, MEMO 1198, C.ÁGIL2676-643-COT24, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PARA DETALLES CONTACTAR A MARÍA JESÚS 975459094PARA DETALLES CONTACTAR A MARÍA JESÚS 975459094
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA
R.U.T. 78.481.840-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital400Unidad400 TRÍPTICOS IMPRESOS A 4/4 COLORES EN TAMAÑO 34X26 MM. EN PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 170 GRS. PLISADOS, ES DE SUMA IMPORTANCIA LA ENTREGA PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA Y CON DATOS DEL PROVEEDOR ACTUALIZADOS.400 TRÍPTICOS IMPRESOS A 4/4 COLORES EN TAMAÑO 34X26 MM. EN PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 170 GRS. PLISADOS, ES DE SUMA IMPORTANCIA LA ENTREGA PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA Y CON DATOS DEL P $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.481.840-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.511.618-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.758.815-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.241.542-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.069.739-5 Ver adjunto