Orden de Compra. Nº
3181-279-SE24
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ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, PARA HITO DE LANZAMIENTO PROGRAMA 4A7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-279-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, PARA HITO DE LANZAMIENTO PROGRAMA 4A7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
16197,8440756227
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Razón Social
SUPERMERCADO SAN NICOLAS LIMITADA
R.U.T.
76.843.785-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem
3
Unidad
TORTA DE 20 PERSONAS
TORTA DE 20 PERSONAS
$ 11.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.878
$ 34.877
24121803
Latas de bebida
3
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.035
$ 7.034
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
AZUCAR 1 KILO
AZUCAR 1 KILO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
CAJA DE TÉ 100 UNIDADES
CAJA DE TÉ 100 UNIDADES
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFÉ
TARRO DE CAFÉ
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50201712
Bebidas de Té
5
Unidad
CAJAS DE TÉ DE HIERBAS 20 UNIDADES
CAJAS DE TÉ DE HIERBAS 20 UNIDADES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
52151503
Cubertería desechable doméstica
10
Unidad
PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES
PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
43202211
Platos o discos
10
Unidad
PLATOS CARTÓN BLANCO 10 UNIDADES
PLATOS CARTÓN BLANCO 10 UNIDADES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Pack
VASO TRANSPARENTE 50 UNIDADES
VASO TRANSPARENTE 50 UNIDADES
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.848
41121810
Cajas o vasos de teñido de laboratorio
4
Pack
MANGAS DE VASOS TERMICOS 25 UNIDADES
MANGAS DE VASOS TERMICOS 25 UNIDADES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
52121602
Servilletas
5
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES
PAQUETE DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
Total Neto
$ 85.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.198
TOTAL OC
$ 101.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.