Orden de Compra. Nº3181-279-SE24 "ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, PARA HITO DE LANZAMIENTO PROGRAMA 4A7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-279-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, PARA HITO DE LANZAMIENTO PROGRAMA 4A7, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4A7, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 16197,8440756227
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Razón Social SUPERMERCADO SAN NICOLAS LIMITADA
R.U.T. 76.843.785-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SAN NICOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem3UnidadTORTA DE 20 PERSONASTORTA DE 20 PERSONAS $ 11.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.878 $ 34.877
24121803
Latas de bebida3UnidadBEBIDAS DE 3 LITROSBEBIDAS DE 3 LITROS $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZUCAR 1 KILOAZUCAR 1 KILO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50201710
Té de hierbas1UnidadCAJA DE TÉ 100 UNIDADESCAJA DE TÉ 100 UNIDADES $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉTARRO DE CAFÉ $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201712
Bebidas de Té5UnidadCAJAS DE TÉ DE HIERBAS 20 UNIDADESCAJAS DE TÉ DE HIERBAS 20 UNIDADES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
52151503
Cubertería desechable doméstica10UnidadPAQUETE DE TENEDORES DESECHABLESPAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
43202211
Platos o discos10UnidadPLATOS CARTÓN BLANCO 10 UNIDADESPLATOS CARTÓN BLANCO 10 UNIDADES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PackVASO TRANSPARENTE 50 UNIDADESVASO TRANSPARENTE 50 UNIDADES $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
41121810
Cajas o vasos de teñido de laboratorio4PackMANGAS DE VASOS TERMICOS 25 UNIDADESMANGAS DE VASOS TERMICOS 25 UNIDADES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
52121602
Servilletas5PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADESPAQUETE DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 85.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.198
TOTAL OC $ 101.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.