1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3287-181-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones, Liga gol. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
Comuna |
Licantén
|
Impuesto |
60720,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Distribuidora Don Basty |
Razón Social |
DON BASTY SPA
|
R.U.T. |
76.983.927-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Distribuidora Don Basty |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 1 | Unidad | 100 unidades de yogurt batido, 10 cajas de barras de cereal, 34 pack de cajas de jugo 200 ml y 81 mix de frutos secos para actividad deportiva denominada Liga Gol. | |
$ 319.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.580
|
$ 319.580
|
|
Total Neto
|
$ 319.580
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 60.720
|
$ 380.300
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.