Orden de Compra. Nº3873-390-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-400-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3873-390-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-400-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 8570,9
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T. 76.147.942-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plásticos medianos de colores  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
53131507
Mondadientes2PaqueteDe mondadientes  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
42141502
Palitos con casquillo de fibra1PaquetePalillos para brochetas de 45 cms de 100 u.  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
50101634
Fruta fresca2kilogramoNaranjas  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50101634
Fruta fresca3kilogramoPlátanos  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJugos light de 1 litro diferentes sabores.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
Total Neto $ 45.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.571
TOTAL OC $ 53.681


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.147.942-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto