Orden de Compra. Nº
3873-390-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-400-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3873-390-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-400-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Caupolican 1147
Comuna
Punitaqui
Impuesto
8570,9
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social
IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T.
76.147.942-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos plásticos medianos de colores
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
53131507
Mondadientes
2
Paquete
De mondadientes
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
42141502
Palitos con casquillo de fibra
1
Paquete
Palillos para brochetas de 45 cms de 100 u.
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
Naranjas
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
Plátanos
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
Jugos light de 1 litro diferentes sabores.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
Total Neto
$ 45.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.571
TOTAL OC
$ 53.681
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.649.097-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.147.942-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto