Orden de Compra. Nº1077218-118-AG24 "CORTINA SENSORIAL PARA SALA HDI PROYECTO SENADIScompra ágil: 1077218-82-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077218-118-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CORTINA SENSORIAL PARA SALA HDI PROYECTO SENADIScompra ágil: 1077218-82-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2994
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco#700
Comuna Valdivia
Impuesto 36163,65
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Globo Rojo
Razón Social MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA
R.U.T. 76.077.432-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Globo Rojo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251502
Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos3UnidadCortina sensorial Alto 2 mt. Ancho 1 mt.   $ 63.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.335 $ 190.335
Total Neto $ 190.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.164
TOTAL OC $ 226.499


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.430.743-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.077.432-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.614.864-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.548.530-4 Ver adjunto