Orden de Compra. Nº2744-412-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-268-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2744-412-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-268-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 275500
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lisant
Razón Social LUIS ALBERTO CHACANO RODRÍGUEZ
R.U.T. 14.333.812-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lisant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE CAMION LIMPIAFOSAS EN CESFAM PIEDRA DEL AGUILA. SE ANEXAN EETT. SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE CAMION LIMPIAFOSAS EN CESFAM PIEDRA DEL AGUILA. SE ANEXAN EETT. $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
Total Neto $ 1.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.500
TOTAL OC $ 1.725.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.765-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.353.988-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.353.988-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.333.812-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.