1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4375-809-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CHOCOLATE EN POLVO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-122-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
172048,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA DULCELI |
Razón Social |
TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
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R.U.T. |
9.449.493-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DULCELI |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 120 | kilogramo | 20-010-000-361-00
CHOCOLATE EN POLVO, AMARGO, BOLSA DE KILOGRAMO
CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 6 MESES | CHOCOLATE EN POLVO, AMARGO, BOLSA DE KILOGRAMO
CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 6 MESES |
$ 7.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 905.520
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$ 905.520
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Total Neto
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$ 905.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.049
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$ 1.077.569
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.